• 2022-07-01
    下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是()。
    A: 完全不信赖内部控制
    B: 不能将控制风险确定为零
    C: 在决定信赖内部控制之前实施必要的控制测试
    D: 无论内部控制测试结果如何,都要实施实质性审查
  • 举一反三