• 2021-04-14
    对审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员应当()。
  • 拒绝办理及时向审批人的上级授权部门报告

    内容

    • 0

      下列有关货币资金内部控制的说法,正确的有()。 A: 出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 B: 审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告 C: 企业对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为 D: 通常情况下,企业取得的货币资金收入需要及时入账,一般不得私设“小金库”

    • 1

      下列有关货币资金内部控制的说法,不正确的是( )。 A: 出纳人员不得兼任稽核、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作,但可以负责会计档案保管 B: 审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告 C: 企业对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为 D: 企业取得的货币资金收入需要及时入账,不得私设“小金库”,不得账外设账,严禁收款不入账

    • 2

      下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有(  )。 A: 出纳人员支付货币资金后,复核人员应立即进行复核 B: 对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员可以先办理,然后向审批人的上级授权部门报告 C: 企业应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符 D: 出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账

    • 3

      被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的包括( )。 A: 对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员先行办理后,需要及时向审批人的上级授权部门报告 B: 不签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据 C: 出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账 D: 出纳人员支付货币资金后,应及时登记应付账款明细账

    • 4

      下列关于现金支出程序的说法中,正确的有() A: A支付申请:企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金的支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明 B: B支付审批:审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人应当拒绝批准 C: C支付复核:复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核无误后,交由出纳人员办理支付手续 D: D出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账 E: E对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员无权拒绝办理