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  • 2021-04-14
    审计人员如拟信赖被审计单位的内部控制,应当实施控制测试,以将控制风险降低至可接受水平。( )
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    举一反三

    • 小规模企业的内部控制通常比较薄弱,重大错报风险较高,审计人员应主要或全部依赖实质性测试程序获取审计证据,以将审计风险降低至可接受的水平
    • 在风险基础审计模式中,当被审计单位内部控制失效或审计人员不拟进行内部控制测试时,可将控制风险水平直接确定为:(1.0分)
    • 注册会计师在了解被审计单位的内部控制时,没有义务实施的程序是()。 A: 查找被审计单位内部控制运行中的所有缺陷 B: 了解被审计单位情况及其环境 C: 实施审计程序,以了解被审计单位内部控制的设计 D: 实施穿行测试,以确定被审计单位相关控制活动是否得到执行
    • 财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是:
    • 内部控制存在固有局限对审计的影响是()。 A: 审计不能依赖被审计单位的内部控制 B: 控制风险可能为零 C: 审计必须实施或多或少的内部控制测试 D: 审计必须实施或多或少的实质性程序

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      控制 可接受 测试 风险 内部 审计 单位 水平 降低 应当 实施 如拟 人员 接受 信赖

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