• 2022-10-27
    以下不属于内部控制审计的具体审计计划内容的是()
    A: 了解和识别内部控制的程序的性质、时间安排和范围
    B: 测试控制设计有效性的程序的性质、时间安排和范围
    C: 测试控制运行有效性的程序的性质、时间安排和范围
    D: 确定审计业务的特征,以界定审计范围
  • 举一反三